Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
Período: 4º Bimestre de 2025 | |||||||||||
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa | |||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
Dotação do Exercício | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Liquidado no Período | Liquidado no Ano |
|||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | 80.184.615,55 | 14.683.122,70 | 55.854.235,29 | 16.537.907,72 | 55.854.235,29 | ||||||
GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO | 38.440.004,50 | 5.557.010,69 | 21.804.311,49 | 5.159.645,13 | 20.325.826,71 | ||||||
GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | 189.255.695,51 | 26.737.100,97 | 119.585.366,91 | 28.392.068,92 | 106.036.079,34 | ||||||
GESTÃO DO IPASSP | 9.485.000,00 | 1.695.724,73 | 6.322.467,16 | 1.836.188,91 | 6.118.353,57 | ||||||
GESTÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO | 131.255,29 | 0,00 | 108.509,53 | 0,00 | 108.509,53 | ||||||
ENCARGOS GERAIS | 155.108.546,90 | 18.780.131,07 | 120.275.329,63 | 18.319.269,59 | 119.522.040,72 | ||||||
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 300.597.611,95 | 43.825.441,84 | 173.577.272,49 | 43.825.441,84 | 173.577.272,49 | ||||||
DEFESA CIVIL, ATENÇÃO E PREVENÇÃO | 2.530.218,21 | 729.167,49 | 2.137.967,77 | 644.593,53 | 1.218.691,28 | ||||||
SANTA MARIA SEGURA | 14.271.469,98 | 2.089.720,83 | 8.908.108,99 | 2.200.220,81 | 8.443.876,66 | ||||||
SERVIÇOS DE SAÚDE | 114.172.905,91 | 19.159.872,37 | 76.898.235,17 | 19.941.517,72 | 67.813.047,07 | ||||||
ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 23.240.290,52 | 3.498.869,71 | 14.060.250,52 | 3.765.897,56 | 13.176.156,42 | ||||||
SORRIA SANTA MARIA | 1.583.399,17 | 249.028,67 | 1.103.975,56 | 183.128,85 | 769.690,19 | ||||||
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 5.346.036,24 | 409.863,79 | 2.783.170,89 | 617.530,01 | 2.502.469,29 | ||||||
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 31.143.354,68 | 3.575.445,33 | 20.233.324,17 | 5.285.330,17 | 18.095.169,55 | ||||||
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 12.531.725,76 | 1.554.283,02 | 9.216.896,16 | 2.062.486,47 | 7.745.998,11 | ||||||
VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 14.023.212,91 | 2.175.895,34 | 8.889.781,17 | 2.349.325,62 | 8.603.692,68 | ||||||
ENFRENTAMENTO A PANDEMIA | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PREVENÇÃO E CUIDADO EM ISTs/HIV | 1.333.437,14 | 91.918,58 | 825.133,06 | 467.303,38 | 698.744,85 | ||||||
SEGURANÇA NO AMBIENTE DE TRABALHO | 3.223.840,95 | 497.408,90 | 1.377.415,16 | 378.336,76 | 1.150.304,71 | ||||||
MONITORAMENTO ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
INOVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA REDE | 49.538.729,78 | 2.845.164,82 | 35.938.538,44 | 7.328.030,34 | 26.199.494,29 | ||||||
VALORIZAÇÃO E COMPROMISSO COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 38.010,00 | 4.514,16 | 19.009,12 | 3.662,16 | 17.709,37 | ||||||
REDE DIGITAL | 2.272.734,01 | 645.844,86 | 2.007.910,66 | 382.936,80 | 1.299.656,34 | ||||||
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 235.706.570,37 | 41.199.437,78 | 160.839.502,87 | 46.496.763,87 | 150.385.811,17 | ||||||
EDUCAR E EMPREENDER: PROJETANDO O FUTURO | 170.000,00 | 42.428,57 | 127.285,71 | 36.000,00 | 93.142,84 | ||||||
TODOS JUNTOS: EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ACESSÍVEL | 3.589.000,00 | 879.453,37 | 3.282.189,44 | 637.022,64 | 1.919.061,62 | ||||||
CRIATIVA SANTA MARIA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SANTA MARIA DO FUTURO | 14.627.197,17 | 380.896,15 | 13.345.018,83 | 979.585,98 | 2.784.568,46 | ||||||
VIVA SANTA MARIA | 2.656.388,86 | 520.217,68 | 1.964.141,39 | 353.067,10 | 1.546.224,91 | ||||||
GESTÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER | 8.401.861,19 | 46.967,52 | 1.733.901,19 | 588.006,98 | 1.444.091,63 | ||||||
POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO ESPORTE | 2.009.867,75 | 69.994,10 | 1.403.514,10 | 69.994,10 | 1.403.514,10 | ||||||
ESPORTE E LAZER EM SANTA MARIA | 1.207.262,75 | 380.453,00 | 539.909,89 | 218.214,15 | 373.678,56 | ||||||
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 296.100,00 | 7.000,00 | 125.549,10 | 11.282,88 | 83.727,90 | ||||||
MAIS MORADIA | 16.512.430,50 | 2.953.000,00 | 11.051.000,00 | 3.089.000,00 | 8.298.000,00 | ||||||
REFEIÇÃO PARA TODOS | 1.708.852,25 | 25.395,10 | 1.601.384,64 | 299.620,56 | 1.137.503,15 | ||||||
CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS | 969.370,77 | 7.165,20 | 620.189,51 | 150.776,20 | 525.954,80 | ||||||
PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SANTA MARIA | 19.875.613,28 | 2.095.155,13 | 16.619.984,57 | 2.898.626,86 | 11.305.518,23 | ||||||
CIDADANIA AOS IDOSOS | 7.936.203,93 | 1.039.830,59 | 3.426.343,81 | 579.579,98 | 2.174.446,35 | ||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Set/2025, 10h e 22m. | |||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
Período: 4º Bimestre de 2025 | |||||||||||
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa | |||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
Dotação do Exercício | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Liquidado no Período | Liquidado no Ano |
|||||||
GARANTINDO DIREITOS À INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | 10.750.004,16 | 623.208,45 | 5.925.604,42 | 1.030.683,88 | 4.252.984,21 | ||||||
INTEGRAÇÃO E APOIO AOS DISTRITOS | 1.414.929,76 | 438,00 | 168.792,27 | 12.771,44 | 99.667,21 | ||||||
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MEIO RURAL | 2.409.624,10 | 0,00 | 801.657,28 | 31.800,08 | 721.159,47 | ||||||
ABASTECIMENTO RURAL | 5.100,00 | 0,00 | 600,00 | 155,13 | 460,59 | ||||||
REVITALIZAÇÃO DO EIXO INDUSTRIAL SANTAMARIENSE | 130.375,42 | 6.812,92 | 125.334,64 | 20.590,22 | 81.094,18 | ||||||
SANTA MARIA EMPREENDEDORA | 1.561.139,40 | 84.088,43 | 1.183.803,82 | 128.463,80 | 966.579,03 | ||||||
AEROPORTO MUNICIPAL | 1.619.322,91 | 65.948,53 | 1.509.159,37 | 235.716,54 | 1.099.388,83 | ||||||
INCENTIVO AO TURISMO | 1.011.373,96 | 114.191,91 | 497.063,65 | 113.289,32 | 209.187,86 | ||||||
INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA | 83.382.054,91 | 2.689.484,04 | 30.130.276,84 | 2.564.179,25 | 17.765.451,35 | ||||||
SERVIÇOS CEMITERIAIS | 1.690.494,79 | 391.846,69 | 1.426.622,50 | 334.533,28 | 946.228,59 | ||||||
LUZ É SEGURANÇA | 14.983.878,53 | 3.909.187,25 | 14.686.054,76 | 2.376.296,26 | 8.800.282,40 | ||||||
MAIS SANEAMENTO, MAIS SAÚDE | 13.673.189,16 | 4.325.018,26 | 12.642.219,11 | 2.434.770,82 | 7.299.034,45 | ||||||
INFRAESTRUTURA RURAL | 31.106.757,66 | 0,00 | 3.325.850,00 | 108.107,50 | 3.325.850,00 | ||||||
CIDADE SUSTENTÁVEL | 37.459.804,98 | 0,00 | 37.337.565,23 | 5.546.454,16 | 25.059.585,54 | ||||||
SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 898.874,66 | 119.541,83 | 724.647,36 | 40.606,32 | 339.956,02 | ||||||
TRANSPORTE COLETIVO E DE PASSAGEIROS | 5.246.389,80 | 0,00 | 5.017.589,10 | 0,00 | 5.017.589,10 | ||||||
CONTROLE E SEGURANÇA VIÁRIAS | 16.119.651,71 | 2.059.162,12 | 9.051.879,96 | 2.097.523,27 | 8.117.135,32 | ||||||
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | 165.000,00 | 0,00 | 2.701,83 | 0,00 | 1.200,00 | ||||||
DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS | 491.012,00 | 3.832,11 | 164.067,75 | 29.600,78 | 93.852,35 | ||||||
ESPAÇOS PÚBLICOS ARBORIZADOS | 1.795.300,12 | 10.629,82 | 826.837,33 | 64.357,99 | 599.581,82 | ||||||
BEM ESTAR ANIMAL | 1.746.516,21 | 208.584,50 | 702.325,35 | 265.858,49 | 383.462,86 | ||||||
POUPA TEMPO | 14.200,00 | 0,00 | 4.323,80 | 0,00 | 4.323,80 | ||||||
DESCOMPLICA SANTA MARIA | 36.500,00 | 0,00 | 12.971,40 | 0,00 | 12.971,40 | ||||||
TRANSCENDER | 161.000,00 | 1.368,02 | 123.787,37 | 22.208,99 | 90.927,11 | ||||||
ECONOMIA SOLIDÁRIA, COMBATE À POBREZA E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 222.000,00 | 0,00 | 217.974,25 | 72.981,91 | 199.715,26 | ||||||
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 187.596.075,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
TOTAL | 1.779.868.883,79 | 213.066.266,94 | 1.025.216.833,78 | 233.619.313,02 | 908.239.930,93 | ||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Set/2025, 10h e 22m. | |||||||||||